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    <titolo>Pubblicazione legge 190, anno rif. 2021</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190, anno rif. 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Capo di Ponte</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>http://dataset.ckube.it/avcp/appaltil190/capodiponte_2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FORNITURA SANIFICATORI PER EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOCLIMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOCLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4090.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FORNITURA ATTREZZATURA AD USO DELLA PALESTRA PALESTRA COMUNALE PER PREVENZIONE CONTAGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTONI ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERTONI ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2319.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP &amp;quot;ENERGIA ELETTRICA 16” MIGRAZIONE UTENZE ELETTRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER L&amp;apos;ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.a.
Viale Regina Margherita n. 125
ROMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.a.
Viale Regina Margherita n. 125
ROMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87933.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP &amp;quot;ENERGIA ELETTRICA 18” MIGRAZIONE UTENZE ELETTRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER L&amp;apos;ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.a.
Viale Regina Margherita n. 125
ROMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.a.
Viale Regina Margherita n. 125
ROMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>173997.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO DI CAPO DI PONTE – cod. CUP E57H21004420001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITRONI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03772370981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PEDRAZZI SRL
Via Garibaldi, 108
Corteno Golgi (BS)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01935530988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DUCOLI DI DUCOLI GIACOMO E C. SNC
Via Brendibusio 12/b
25043 NIARDO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03202950980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITRONI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66310.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELL&amp;apos;ACQUEDOTTO PESCARZO/RACOL” Cod. CUP E54E20000050001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GSPLSN61M07B157Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ALESSANDRO GASPARINI
Via Cremona n. 8
Brescia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPLSN61M07B157Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ALESSANDRO GASPARINI
Via Cremona n. 8
Brescia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20570.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, RELATIVO ALL&amp;apos;INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI DI CEMMO E PESCARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FRNLSN85S06E704L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO FRANCESETTI
Via Don Carlo Comensoli n.3
Cividate Camuno (BS)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>FRNLSN85S06E704L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO FRANCESETTI
Via Don Carlo Comensoli n.3
Cividate Camuno (BS)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DELL’OSTELLO GRAFFITI A CAPO DI PONTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MSSLNZ67E17B149X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSSONI LORENZO IMPIANTI ELETTRICI
VIA ITALIA, 73
25044 CAPO DI PONTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSLNZ67E17B149X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSSONI LORENZO IMPIANTI ELETTRICI
VIA ITALIA, 73
25044 CAPO DI PONTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA, DIFESA LEGALE E RAPPRESENTANZA DELL’ENTE AVVERSO IL RICORSO AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DEL PGT PRESENTATO DALLE SIGG.RE DASSA BRUNA E DASSA GIACOMINA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486170172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE FONTANA-FERRARI
VIA A. DIAZ, 28
25124 BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486170172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE FONTANA-FERRARI
VIA A. DIAZ, 28
25124 BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2817.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2817.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONTATORI ACQUA POTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z003213DFC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL&amp;apos;EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CUP G43G17001390007.
MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10466.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL&amp;apos;EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CUP G43G17001390007.
SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22673.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>708.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL&amp;apos;EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CUP G43G17001390007
SCUOLA SECONDARIA 1° G</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38837.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1213.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z473224C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER NUOVI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>dalla MGP Sportswear di Passini Gianpietro &amp;amp; C. snc
Via Massenzano n. 4
Sale Marasino (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>dalla MGP Sportswear di Passini Gianpietro &amp;amp; C. snc
Via Massenzano n. 4
Sale Marasino (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1084.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1084.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C323641F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO TECNICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI CAPO DI PONTE – Cod. CUP: E59H14000020001”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLMRC70C25E704S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO MARCO
Via IV Novembre n. 32
Lovere (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLLMRC70C25E704S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO MARCO
Via IV Novembre n. 32
Lovere (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE DA ELETTRICISTA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI CAPO DI PONTE – Cod. CUP: E59H14000020001”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTVTL57R21G354W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINAZZOLI VITALE
Via Badetto n. 72
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTVTL57R21G354W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINAZZOLI VITALE
Via Badetto n. 72
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7272.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7272.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE DA IMPRENDITORE EDILE-LATTONIERE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI CAPO DI PONTE – Cod. CUP: E59H14000020001&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647690987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL CAMUNA SRL
VIA NAZIONALE, 37/G
25040 CETO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02647690987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL CAMUNA SRL
VIA NAZIONALE, 37/G
25040 CETO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z823245CCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE DA FALEGNAME-PARQUETTISTA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI CAPO DI PONTE – Cod. CUP: E59H14000020001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL
Via San Desiderio n. 4/DEF
Flero (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL
Via San Desiderio n. 4/DEF
Flero (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24465.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF3249AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI E VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ  – COD. CUP E57H20000790001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTVTL57R21G354W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINAZZOLI VITALE
Via Badetto n. 72
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTVTL57R21G354W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINAZZOLI VITALE
Via Badetto n. 72
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF03252EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PANCHINE PER PARCO GIOCHI COMUNALE DI PESCARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273480166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Contessi srl
Via San Remigio n. 2C
Endine Gaiano (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273480166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Contessi srl
Via San Remigio n. 2C
Endine Gaiano (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z443259393</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ISTITUTO PIETRO DA CEMMO –IN VIA ALDO MORO N. 7 A CAPO DI PONTE (BS) – COD. CUP E56E18000020001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNLGU73P30B054J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luigi Franzoni
Via Andrea Cobelli n. 6
Borno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNLGU73P30B054J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luigi Franzoni
Via Andrea Cobelli n. 6
Borno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C325945C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E VERIFICA RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE N EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAPO DI PONTE - COD. CUP E56E18000020001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMLSRG64S04A817C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SERGIO DAMIOLA
Via Manzoni n. 130
Berzo Inferiore (BS) – c.f. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMLSRG64S04A817C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SERGIO DAMIOLA
Via Manzoni n. 130
Berzo Inferiore (BS) – c.f. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICHE ADDETTI AL SEVIZIO A.I.B. – ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919710174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMAO Srl
Via Luigi Galvani n. 4
San Zeno Naviglio (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919710174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMAO Srl
Via Luigi Galvani n. 4
San Zeno Naviglio (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF332A2B43</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO LUNGO VIA PONTERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB932AF355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTE METALLICHE PRESSO SERVIZI IGIENICI IN LOC. SANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSLRD62R28B149B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.CA.FER. di Dassa Alfredo
Via XXV Aprile n. 38
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSLRD62R28B149B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.CA.FER. di Dassa Alfredo
Via XXV Aprile n. 38
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9432B1B5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE. PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4732C21F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO MADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO – COD. CUP E57H21004420001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDNFNC62D28B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. FRANCO GAUDENZI
Via Rivea n. 15
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDNFNC62D28B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. FRANCO GAUDENZI
Via Rivea n. 15
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF32CCAC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TECNICO PER PRATICHE CATASTALI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA IMAVILLA N. 1– “EX CASA LAPIS” A PESCARZO DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRAMRC67C27B149S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRA GEOM. MARCO
VIA BRISCIOLI, 7
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRAMRC67C27B149S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRA GEOM. MARCO
VIA BRISCIOLI, 7
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3432D12F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO RETI PARAMASSI  IN VIA RIVE IN PROSSIMITA’ DELL’ABITATO DI PESCARZO, NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS) – Cod. CUP E56B19000270006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGRGPL74T16E704O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIAN PAOLO PEGURRI
Via Corna n° 7
Castro (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGRGPL74T16E704O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIAN PAOLO PEGURRI
Via Corna n° 7
Castro (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC932E9D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2021. Cod. CUP E57H21004210002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02018180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRINI SRL
Via Casa Bianca, 182/a
Esine (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226710168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUDICI SPA con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02018180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRINI SRL
Via Casa Bianca, 182/a
Esine (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD331E569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ PER GLI UFFICI COMUNALI, GLI EDIFICI SCOLASTICI E LA BIBLIOTECA, PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA
VIA INDUSTRIALE N. 23 MALONNO -BS-</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA
VIA INDUSTRIALE N. 23 MALONNO -BS-</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A33518AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. - Via Aldo Moro n. - BRENO(BS) - 03432640989</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. - Via Aldo Moro n. - BRENO(BS) - 03432640989</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D33527FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO E ADEGUAMENTO ARMADIO DI RETE PERSSO IL MUNICIPIO DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sim Informatica srl
Via dell’Industria n. 23
Malonno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sim Informatica srl
Via dell’Industria n. 23
Malonno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7633E7378</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TRACCIATURA CAMPI DA GIOCO PRESSO LA PALESTRA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL
Via San Desiderio n. 4/DEF
Flero (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL
Via San Desiderio n. 4/DEF
Flero (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB833E8251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE OROGOGIO TELEGESTIBILE PER RISCALDAMENTO PALESTRA CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHTDDL71H02B149T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Controllo Gestione Risparmio (CGR)
Via Villaggio Pedersoli 8, traversa 2
Breno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHTDDL71H02B149T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Controllo Gestione Risparmio (CGR)
Via Villaggio Pedersoli 8, traversa 2
Breno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4433E8B40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE LUCI D’EMERGENZA PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODINO SRL
Via G. Sora n.21
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3933F0E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI PER SERVIZIO A.I.B. DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02572790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safco Italia srl
Via B. Castelli n. 45/47/49
25064 Gussago (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safco Italia srl
Via B. Castelli n. 45/47/49
25064 Gussago (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1162.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA33FA1BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE DA TINTEGGIATORE/IMBIANCHINO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI CAPO DI PONTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03634960987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Finitura di Bancale Srl
Via Valle Roncaglia n. 21
Pian Camuno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03634960987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Finitura di Bancale Srl
Via Valle Roncaglia n. 21
Pian Camuno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11106.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC03428AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO FINALE “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI DELLE FRAZIONI DI PESCARZO E CEMMO&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNLSN85S06E704L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO FRANCESETTI
Via Don Carlo Comensoli n.3
Cividate Camuno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNLSN85S06E704L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO FRANCESETTI
Via Don Carlo Comensoli n.3
Cividate Camuno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO COMUNALE DI SERADINA-BEDOLINA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDOLCU83E20I153H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. LUCA ODDI
Strada Mazzini n. 35
Parma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DDOLCU83E20I153H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. LUCA ODDI
Strada Mazzini n. 35
Parma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STRUMENTI EDILI E DA FERRAMENTA PER ATTIVITA’ MANUTENTIVE DELL’ENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBL SRL
Via Cesare Battisti n. 55
Costa Volpino (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBL SRL
Via Cesare Battisti n. 55
Costa Volpino (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2033.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2033.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO TRATTO DI LINEA IP PRESSO ASILO DI CEMMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL
Via Flaminia n. 970
Roma </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL
Via Flaminia n. 970
Roma </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PANCHINE DA POSIZIONARE NEI PARCHI GIOCHI COMUNALI PER CONSENTIRE IL DISTANZIAMENTO E PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL
Via della Fornace n. 44
Resana (TV)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL
Via della Fornace n. 44
Resana (TV)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI “AULE DIDATTICHE ALL’APERTO” ALL’INTERNO DEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE PER CONSENTIRE IL DISTANZIAMENTO E PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810800985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA
Via Generale Giuseppe Treboldi n. 77
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01810800985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA
Via Generale Giuseppe Treboldi n. 77
Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ESECUZIONE DI TAMPONI E FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA TABONI DOTT. CRISTINA - VIA RONCHI N. 1 - 25040 ONO SAN PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834210987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA TABONI DOTT. CRISTINA - VIA RONCHI N. 1 - 25040 ONO SAN PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE DATI UFFICIO RAGIONERIA  PER IL PERIODO DAL 18/10/21021 AL 31/12/2021 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RD SERVIZI &amp;amp; CONSULENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02943440160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RD SERVIZI &amp;amp; CONSULENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE QUOTE DELLA SOCIETA’ SERVIZI IDRICI DI VALLE CAMONICA S.R.L.”
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSCGNN58B05B664B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASCIOLI GIOVANNI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSCGNN58B05B664B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASCIOLI GIOVANNI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO &amp;quot;QUOTA B&amp;quot;. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC33EDD35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CIVILE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO &amp;quot;QUOTA A&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X91337C4F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO ESOSPORT VALLECAMONICA - IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ECOBOX PER LA                    RACCOLTA DIFFERENZIATA IN AMBITO SPORTIVO 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13288930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESO SOCIETA&amp;apos; BENEFIT ARL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13288930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESO SOCIETA&amp;apos; BENEFIT ARL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F339A2E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 103° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z59338ACF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA HARDWARE INFORMATICI AD USO UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQRMSM81S08E333O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Computers di Squaratti Massimo
Via Seb. Briscioli n. 28/A
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQRMSM81S08E333O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Computers di Squaratti Massimo
Via Seb. Briscioli n. 28/A
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA FONDO EMERGENZE</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIVETTA SAVINA Edicola Libreria Cartoleria, con sede in Via Italia n. 32/B, 25044 Capo di Ponte (BS) </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01638660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SAVINA Edicola Libreria Cartoleria, con sede in Via Italia n. 32/B, 25044 Capo di Ponte (BS) </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA FONDO EMERGENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA MERELLO DI FERRARI VINCENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1073.90</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA FONDO EMERGENZE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTOACAPO (STORiE) di Musati Andrea - Piazza Vescovo Corna Pellegrini n. 10, 25055 Pisogne (BS)</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA FONDO EMERGENZE</oggetto>
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          <codiceFiscale>03491580126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRARIA EDITRICE SRL - CANTELLO (VA)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1073.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI ANAGRAFE E SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083140980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIOCCIOLA SERVICE SNC di Beranrdi Andrea e Simonini Armando - Viale Derna n. 25 - 25048 EDOLO (BS)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PER I DANNI CAUSATI ALL&amp;apos;ENTE CON &amp;quot;COLPA LIEVE&amp;quot; DI AMMINISTRATORI/RESPONSABILI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2696.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2696.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA&amp;apos; CIVILE PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> 	
INSTALLAZIONE ARTISTICA IN PIETRA E SUONO &amp;quot;MOLECOLE&amp;quot; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTA MILENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTMLN88B57D391Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTA MILENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BANDIERE MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692E56411</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER L’UFFICIO RAGIONERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TEC SNC - Viale Derna n. 10 - EDOLO (BS) - 01995900980</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TEC SNC - Viale Derna n. 10 - EDOLO (BS) - 01995900980</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622DEB43E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. - Via Aldo Moro n. - BRENO(BS) - 03432640989</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. - Via Aldo Moro n. - BRENO(BS) - 03432640989</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura progettazione opere di “Messa in sicurezza idraulica dell’abitato in Comune di Capo di Ponte (BS) lungo il Fiume Oglio”</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDGLM50A22A817A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP LANDRINI GIROLAMO CAPOGRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08897290154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP ETATEC CAPOGRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10759750010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP EDES CAPOGRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905680288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP ESSE.I.A. CAPOGRUPPO
Via Turazza n. 48/D
Padova (PD)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905680288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP ESSE.I.A. CAPOGRUPPO
Via Turazza n. 48/D
Padova (PD)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47666.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP &amp;quot;ENERGIA ELETTRICA 17” MIGRAZIONE UTENZE ELETTRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER L&amp;apos;ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.a.
Viale Regina Margherita n. 125
ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.a.
Viale Regina Margherita n. 125
ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93029.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI E VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ IN PROSSIMITA’ DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE – COD. CUP E57H20000790001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683080178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F.G. SRL
CORSO LEPETIT, 43
25047 DARFO FOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462790179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASANINI SRL
Via Rag. Evangelista Laini n. 19
25043 Breno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462790179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASANINI SRL
Via Rag. Evangelista Laini n. 19
25043 Breno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48102.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54035.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Miglioramento statico ed adeguamento antincendio dell’edificio adibito a scuola secondaria di primo grado di Capo di Ponte (BS) Cod. CUP: E56E18000020001
</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12819770152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinopoli srl
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617060690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generazione Edile S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02580100614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.I.M. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267201215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10471090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALBIATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223040613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05858990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIMPIANTI S.R.L.
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03202950980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITRONI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07512770632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.GIS.COSTRUZIONI
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06396940964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Se.Ma. Costruzioni
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708880172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683080178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03237180652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNZMSM64B07C585S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEDIL DI LANZETTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04338670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICE COSTRUZIONI SRL
VIA SOLESA N. 23
20017 RHO (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04338670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICE COSTRUZIONI SRL
VIA SOLESA N. 23
20017 RHO (MI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>251763.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE RIFACIMENTO DI SOTTOSERVIZI, PAVIMENTAZIONE, BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI – Cod. CUP E57H20001200002</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226710168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUDICI SPA
Via Rondinera n. 17
Rogno (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226710168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUDICI SPA
Via Rondinera n. 17
Rogno (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99068.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87291.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI BARRIERA PARAMASSI E SISTEMA DI ALLERTA IN VIA RIVE IN PROSSIMITA’ DELL’ABITATO DI PESCARZO – Cod. CUP E56B19000270006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804750980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.P. FUNI SRL
Via Faede, 01
Esine (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482270170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MAISETTI DI MAISETTI RIMANO &amp;amp; C SRL
loc. Dazze, snc
Angolo Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTDRA62R11F375I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MELOTTI DARIO
Via Davena, 14
25059 Vezza d’Oglio (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462790179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAPAM SRL
Via Ponte d’Uscio n. 2/C
Borno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462790179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAPAM SRL
Via Ponte d’Uscio n. 2/C
Borno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49713.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922FE2710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione serramenti scuola secondaria 1° grado per adeguamento apertura in seguito alle disposizioni COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02969120175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETROBONI SNC - SERRAMENTI IN ALLUMINIO
VIA NAZIONALE 36
25040 NADRO DI CETO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02969120175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETROBONI SNC - SERRAMENTI IN ALLUMINIO
VIA NAZIONALE 36
25040 NADRO DI CETO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z432FCFD47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PRESSO I BAGNI DEGLI AMBULATORI DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TBNGLC66A22B149Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL di Taboni Gianluca
Via Carducci, 13
25043 Breno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TBNGLC66A22B149Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL di Taboni Gianluca
Via Carducci, 13
25043 Breno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>611.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>611.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF52FCFC3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VETROFANIA INGRESSO AMBULATORI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZPNG71L12I829D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Servizi &amp;amp; Grafica di Mazzucchelli P.Angelo
Via Treboldi, 73
25048 Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZPNG71L12I829D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Servizi &amp;amp; Grafica di Mazzucchelli P.Angelo
Via Treboldi, 73
25048 Edolo (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2FBFB67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO SPAZI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CAPO DI PONTE MEDIANTE REALIZZAZIONE PARETI ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02969120175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETROBONI SNC - SERRAMENTI IN ALLUMINIO
VIA NAZIONALE 36
25040 NADRO DI CETO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02969120175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETROBONI SNC - SERRAMENTI IN ALLUMINIO
VIA NAZIONALE 36
25040 NADRO DI CETO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7250.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7250.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC2FA901C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ESTERNA PER CONSENTIRE IL DISTANZIAMENTO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02767220987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kappaemme srl
Via Sicula, snc
Cividate Camuno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02767220987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kappaemme srl
Via Sicula, snc
Cividate Camuno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZRML86L29D391R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rizzi Romolo
Via Strada di Mezzo n. 5
25050 Ono San Pietro (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZRML86L29D391R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rizzi Romolo
Via Strada di Mezzo n. 5
25050 Ono San Pietro (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3206.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3206.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC22F2A8DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E STRUMENTI PER VOLONTARI AIB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02572790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safco Italia srl
Via B. Castelli n. 45/47/49
25064 Gussago (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safco Italia srl
Via B. Castelli n. 45/47/49
25064 Gussago (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1046.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1046.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A2F09C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLERTA PRESSO RETI PARAMASSI VIA RIVE CAPO DI PONTE+APPLICATIVO SOFTWARE DI GESTIONE REMOTA, CANONE E ASSISTENZA PER MIN. 4 ANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422830990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NESA SRL
Via Crociera n. 11
Vidor (TV)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422830990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NESA SRL
Via Crociera n. 11
Vidor (TV)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB32ED0C5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (L.R. 9/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLMRC70C25E704S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. MELILLO MARCO
Via IV Novembre n. 32
Lovere (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLLMRC70C25E704S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. MELILLO MARCO
Via IV Novembre n. 32
Lovere (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z152EC7BCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA PANNELLI DIDATTICI ROCCIA 12 - PARCO DI SERADINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01920290986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Insegna Grafica snc di Abondio Nicola e C.
Via Lentumi 42/44
25047 Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920290986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Insegna Grafica snc di Abondio Nicola e C.
Via Lentumi 42/44
25047 Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC32EC7BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IDEAZIONE E PROGETTAZIONE PANNELLI DIDATTICI ROCCIA 12 - PARCO DI SERADINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRRLRT72C13E526R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberto Marretta
Via Vigne n. 15
Piancogno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRRLRT72C13E526R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberto Marretta
Via Vigne n. 15
Piancogno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0B2EB62A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO DI VISITA ALL&amp;apos;INTERNO DEL PARCO DI SERADINA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4880.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4880.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2E9F598</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL Servizio Elettrico Spa
Viale Regina Margherita, 125
Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL Servizio Elettrico Spa
Viale Regina Margherita, 125
Roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15553.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10279.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352E9DCF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSTFNZ74R08B149O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Fiorenzo Testa
Viale Caduti n. 105
Berzo Inferiore (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSTFNZ74R08B149O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Fiorenzo Testa
Viale Caduti n. 105
Berzo Inferiore (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2E9D4AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL’ABITATO IN COMUNE DI CAPO DI PONTE LUNGO IL FIUME OGLIO SULLA G.U.R.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Concessionaria IPZS Srl
Piazza Duomo 21
20121 Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Concessionaria IPZS Srl
Piazza Duomo 21
20121 Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>726.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z062E6AF41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO VASCHE ACCUMULO ACQUEDOTTO COMUNALE DI PIE&amp;apos; E GAMBARERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11615.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11615.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD02E6AECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO CARPENTERIE METALLICHE C/O ASILO NIDO (CANCELLO PEDONALE-PARAPETTO SCALA-PENSILINA INGRESSO LATERALE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647690987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCAMUNA SRL
Via Nazionale n. 37/G – loc. Campagnelli
25040 Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02647690987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCAMUNA SRL
Via Nazionale n. 37/G – loc. Campagnelli
25040 Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7377.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC2E6AEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO MONOCROMATICO CM. 165X110X15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03754380230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sfhera Srl
Via dell’Artigianato n. 49-51
Montichiari (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03754380230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sfhera Srl
Via dell’Artigianato n. 49-51
Montichiari (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4975.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L. RESTAURO FONTANE DI CEMMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZZNCHR92B46L093S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>all’Arch. Chiara Azzena
Via Stazione n° 17/B
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZZNCHR92B46L093S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>all’Arch. Chiara Azzena
Via Stazione n° 17/B
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COMPUTER PORTATILE PER UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQRMSM81S08E333O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Computers di Squaratti Massimo
Via Seb. Briscioli n. 28/A
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQRMSM81S08E333O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Computers di Squaratti Massimo
Via Seb. Briscioli n. 28/A
Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PILASTRO FONTANA PIAZZA ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04181080989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELARS SRL
Via dello Spino n. 15
Pompiano (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04181080989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELARS SRL
Via dello Spino n. 15
Pompiano (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAVABI E LETTINI PER AMBULATORI MEDICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04641180585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISPO SRL
Via Vincenzo Picardi n. 6
Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04641180585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISPO SRL
Via Vincenzo Picardi n. 6
Roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02DED9BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT PER APERTURA AUTOMATICA PORTA INGRESSO AMBULATORI VIA ALDO MORO, 7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125210175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECA Srl
Via A. Tarsia n. 2/A
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125210175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECA Srl
Via A. Tarsia n. 2/A
Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>817.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC2DED9A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PER PREDISPOSIZIONE APERTURA ELETTRICA INGESSO AMBULATORI MEDICI IMMOBILE VIA ALDO MORO, 7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSLNZ67E17B149X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSSONI LORENZO IMPIANTI ELETTRICI
VIA ITALIA, 73
25044 CAPO DI PONTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSLNZ67E17B149X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSSONI LORENZO IMPIANTI ELETTRICI
VIA ITALIA, 73
25044 CAPO DI PONTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242DED975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINI SPECIALISTICHE DA RESTAURATORE PER PROGETTO RESTAURO FONTANE CEMMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04181080989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELARS SRL
Via dello Spino n. 15
Pompiano (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04181080989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELARS SRL
Via dello Spino n. 15
Pompiano (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z182DD5CBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA METANO UTENZE COMUNALI LUGLIO 2020-GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03280040985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA RIGAMONTI, 65
DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03280040985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA RIGAMONTI, 65
DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122DA672F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE LOC. VALSERTA (SOSTITUZIONE CANALE DI GRONDA E PORZIONE LAMIERE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGLNGL50L11B664O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORI EDILI DI ANGELI ANGELO
Via San Vito n. 41 Fraz. Pescarzo
25044 Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGLNGL50L11B664O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORI EDILI DI ANGELI ANGELO
Via San Vito n. 41 Fraz. Pescarzo
25044 Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3010.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12D9CA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL’ABITATO IN COMUNE DI CAPO DI PONTE LUNGO IL FIUME OGLIO SULLA G.U.R.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Concessionaria IPZS Srl
Piazza Duomo 21
20121 Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Concessionaria IPZS Srl
Piazza Duomo 21
20121 Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z112D33F66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE SITA IN VIA MARCONI N. 2  – COD. CUP E56B19000360001”. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNLGU73P30B054J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luigi Franzoni
Via Andrea Cobelli n. 6
Borno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNLGU73P30B054J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luigi Franzoni
Via Andrea Cobelli n. 6
Borno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE2D317F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio telefonia mobile - ricarica portafoglio aziendale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06874351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE MOBILE SPA
VIALE EUROPA, 190
ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06874351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE MOBILE SPA
VIALE EUROPA, 190
ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCRICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E DL LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE VIA MARCONI E VIA MARTIRI DELLA LIBERTA&amp;apos; IN PROSSIMITA&amp;apos; DI EDIFICI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSRCR67B17D251K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Riccardo Massaroni
Via Regina Elena n. 157
Angolo Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSRCR67B17D251K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Riccardo Massaroni
Via Regina Elena n. 157
Angolo Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1513.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE RETE WIFI4EU + GESTIONE RETE E CONNETTIVITA&amp;apos; 36 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179910183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTCON SRL
Via Leone XIII n. 14 – Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179910183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTCON SRL
Via Leone XIII n. 14 – Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12295.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI FORESTALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI POSTI IN FREGIO A VIA SANTO STEFANO NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4840.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4840.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE BIENNIO 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8300.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERZIONE RIVISTA ITALIA PIU&amp;apos; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISCOOP PIU&amp;apos; SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISCOOP PIU&amp;apos; SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CIVILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO &amp;quot;QUOTA B&amp;quot;. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO &amp;quot;QUOTA A&amp;quot;. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>SLRMRC68M30F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALARI COMMERCIALE DI SALARI  MARCO
VIA S. BRISCIOLI 26
CAPO DI PONTE(BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLRMRC68M30F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALARI COMMERCIALE DI SALARI  MARCO
VIA S. BRISCIOLI 26
CAPO DI PONTE(BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2441.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212F9D603</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA LIBRO MATRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1556.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6276.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6276.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z532F9D5C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA&amp;apos; CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA32F9AD8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE LICENZA GOTOMEETING DI ANCI LOMBARDIA PER IL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80160390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80160390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE32F9D55B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto> ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CAPONTINA CONTRIBUTO D.M. 267/2000 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CAPONTINA CONTRIBUTO D.M. 267/2000 	</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPSVP83S50B149P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA- 25043 BRENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPSVP83S50B149P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA- 25043 BRENO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CAPONTINA CONTRIBUTO D.M. 267/2000 	</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTLNS41M42C417S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTANELLI ALFONSINA - VIA MATER BONI CONSILI - 25040 BERZO DEMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTLNS41M42C417S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTANELLI ALFONSINA - VIA MATER BONI CONSILI - 25040 BERZO DEMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CORONE IV NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA&amp;apos; CIVILE GRUPP COMUNALE PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
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      <oggetto> FORNITURA GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CORONE 75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PENNARELLI PER BAMBINI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI CAPO DI PONTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600330985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE IDEE Cartoleria articoli da regalo, con sede in Via S. Briscioli n. 25, 25044 Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600330985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE IDEE Cartoleria articoli da regalo, con sede in Via S. Briscioli n. 25, 25044 Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PENNARELLI PER BAMBINI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SAVINA Edicola Libreria Cartoleria, con sede in Via Italia n. 32/B, 25044 Capo di Ponte (BS) </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SAVINA Edicola Libreria Cartoleria, con sede in Via Italia n. 32/B, 25044 Capo di Ponte (BS) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>227.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA&amp;apos; CIVILE PATRIMONIALE PER I DANNI CAUSATI ALL&amp;apos;ENTE CON COLPA LIEVE DI AMMINISTRATORI/RESPONSABILI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2341.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2341.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2BEF2E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 2020/2021 A CARICO DEGLI UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192BEF02B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 2020/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 26
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 26
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8027F8AC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PREDISPOSIZIONE PRATICA CEMENTI ARMATI (DEPOSITO SISMICO) DEL PROGETTO DI “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNGDN78E28B149R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. TIGNONSINI GIORDANO
Via IV Novembre n° 8 a Esine (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNGDN78E28B149R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. TIGNONSINI GIORDANO
Via IV Novembre n° 8 a Esine (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352AEEC88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA&amp;apos; CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>805677550E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI DI CAPO DI PONTE: LOTTO B – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI VIA SEB. BRISCIOLI N. 12 ADIBITO AD ALLOGGI PER ANZIANI
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604120986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINES3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FINESTRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03455750988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SV SERRAMENTI SRL
VIA SS 45 BIS N. 2
PONCARALE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00717030167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria F.lli Zanotti snc
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRLCU68S08A366B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINARDI LUCA
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09676730964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLGREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08613941213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706440177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FA.R. F.LLI RIZZI DI RIZZI LINO RENATO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00956110944</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAC INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLEDNC66A23F708A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEOLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782801216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01019330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIPLAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06058561215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEC SRL
Viale Vesuvio n. 162 a Volla (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267201215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06638431210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLFNC76E14E791W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HABITAT DI CASALE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03455750988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SV SERRAMENTI SRL
VIA SS 45 BIS N. 2
PONCARALE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68662.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53932.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7894096E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO NEL CENTRO STORICO DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02549830988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZETTI DOMENICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRINELLI FAUSTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNZMSM64B07C585S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEDIL DI LANZETTI MASSIMO
VIA BRISCIOLI, 34
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01607650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA RE.BER. s.n.c. di Re Valter &amp;amp; C.
Via Campello n. 37 a Malegno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06527450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LMG BUILDING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01607650981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA RE.BER. s.n.c. di Re Valter &amp;amp; C.
Via Campello n. 37 a Malegno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41934.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44484.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD226F5ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA &amp;quot;LEGISLAZIONE TECNICA&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F265767F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6276.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6276.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2ADEB1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO NEL CENTRO STORICO DI CAPO DI PONTE, RESA INAGIBILE IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA SOTTOSTANTE – SECONDO LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNZMSM64B07C585S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEDIL DI LANZETTI MASSIMO
VIA BRISCIOLI, 34
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNZMSM64B07C585S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEDIL DI LANZETTI MASSIMO
VIA BRISCIOLI, 34
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24402.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24252.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42AA6136</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO - SECONDO LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTDNL78C01B149Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Ing. Daniele Piantoni
Via Tito Speri n° 1 a Bienno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTDNL78C01B149Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Ing. Daniele Piantoni
Via Tito Speri n° 1 a Bienno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72A02E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PRESSO LA VASCA DELL’ACQUEDOTTO DI PESCARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083560171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SRL
Via I° maggio – traversa 1^, n. 20
Ospitaletto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03083560171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SRL
Via I° maggio – traversa 1^, n. 20
Ospitaletto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2A66800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 3 CORONE ALLORO PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274740984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E SOGNI DA ELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC27F8B10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTO DI “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO&amp;quot; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRTGPR71C02B149U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. GEOL. GAINPIERO FERITI
Via Colture n° 5/A a Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRTGPR71C02B149U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. GEOL. GAINPIERO FERITI
Via Colture n° 5/A a Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2AEECE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6276.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6276.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>8066845B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA ALDO MORO (RIDISTRIBUZIONE INTERNA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707510986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIV DI RODENGHI GIULIO E C. SNC
Via Montiglio n. 22 a Breno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707510986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIV DI RODENGHI GIULIO E C. SNC
Via Montiglio n. 22 a Breno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35027.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>8032449A99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL BASSO CORSO DEL TORRENTE RE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335268.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9526F5F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO &amp;quot;PREZZIARIO OPERE EDILI&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512800178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUTTORI EDILI RIUNITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512800178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUTTORI EDILI RIUNITI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF426576A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z892AE0B1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>L.R. 31/2008, ARTT. 25-26 “MISURE FORESTALI” – ANNO 2018.
INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA VALLETTA IN LOCALITÀ GAMBARERE-TESE NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896350988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE
VIA NAZIONALE N. 74
25050 PAISCO LOVENO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37872.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37871.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692AA7693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ TURISTICO-DIDATTICA DELLA GRANDE ROCCIA 12 DI SERADINA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLA ROCCIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNSLSN61P13H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dart di Alessandro Danesi
Via Gesù e Maria n. 13 a Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNSLSN61P13H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dart di Alessandro Danesi
Via Gesù e Maria n. 13 a Roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92A092FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONTATORI ACQUA POTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B2A1A615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCRIVANIA PER UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp;amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp;amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D266A6B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TECNICO PER PRATICHE CATASTALI IMMOBILE RESIDENZIALE SITO IN VIA MARCONI N. 1 – “EX CONVENTO” A CAPO DI PONTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRAMRC67C27B149S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRA GEOM. MARCO
VIA BRISCIOLI, 7
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRAMRC67C27B149S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRA GEOM. MARCO
VIA BRISCIOLI, 7
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F28A4AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTDNL78C01B149Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Ing. Daniele Piantoni
Via Tito Speri n° 1 a Bienno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTDNL78C01B149Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Ing. Daniele Piantoni
Via Tito Speri n° 1 a Bienno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2AEED27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>80332217AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA RIVE IN PROSSIMITÀ DELLA FRAZIONE DI PESCARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804750980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.P. FUNI SRL
Via Faede n. 01 a Esine (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804750980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.P. FUNI SRL
Via Faede n. 01 a Esine (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO DEL PILASTRO DELLA FONTANA DI PIAZZA ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHSFSE73H26B300E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHESSA EFISIO – INTERVENTI CONSERVATIVI
Via Manzoni n. 69 a Venegono Inferiore (VA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHSFSE73H26B300E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHESSA EFISIO – INTERVENTI CONSERVATIVI
Via Manzoni n. 69 a Venegono Inferiore (VA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA LIBRO MATRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CAPO DI PONTE (BS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tecno Indagini srl
Via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Indagini srl
Via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11800.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11800.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER UN’ACCESSIBILITÀ MIGLIORATA AI PRINCIPALI SETTORI ISTORIATI DELLA ROCCIA 12 DI SERADINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRGNN83T02H223B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Giovanni Gherpelli
Via Migliorati n° 7 a Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHRGNN83T02H223B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Giovanni Gherpelli
Via Migliorati n° 7 a Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2758.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2868.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO FINALE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02655910988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multiproject Engineering srl
Via della Musia n. 32 a Brescia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02655910988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multiproject Engineering srl
Via della Musia n. 32 a Brescia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34343.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDRICI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PALI TORNITI IN LEGNO DI PINO TRATTATO PER RIFACIMENTO STACCIONATE VIA RONCHI E VIA PONTERA A CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03958920989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro del fai da te C &amp;amp; Wood srl
Via Stazione n. 2/b a Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03958920989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro del fai da te C &amp;amp; Wood srl
Via Stazione n. 2/b a Ceto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1348.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA LIBRO MATRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1588.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>805650998A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI DI CAPO DI PONTE: LOTTO A – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GEN. DALLA CHIESA N. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00717030167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria F.lli Zanotti snc
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRLCU68S08A366B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINARDI LUCA
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03455750988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SV SERRAMENTI SRL
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09676730964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLGREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NPPLRT83C01F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA NAPPA ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706440177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FA.R. F.LLI RIZZI DI RIZZI LINO RENATO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03370760989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00956110944</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAC INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08613941213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03794850150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COCCIA MATTEO di Coccia Roberto &amp;amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLEDNC66A23F708A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEOLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FINESTRE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01019330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIPLAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782801216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604120986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINES3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02854860174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falar di Taffelli Mauro &amp;amp; C. snc
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          <ragioneSociale>RISPOSTA SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06058561215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEC SRL
Viale Vesuvio n. 162 a Volla (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06278320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C.D. srl di Casiraghi e Sirtori</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267201215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06638431210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125210175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07453090636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRO SN DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLFNC76E14E791W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HABITAT DI CASALE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOPE GROUP SRL UNIP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06058561215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEC SRL
Viale Vesuvio n. 162 a Volla (NA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65001.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TAVOLONI IN LARICE PER RIFACIMENTO PARAPETTI VIA NAQUANE, VIA SAN SIRO E VIA CONVENTO A CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710370988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottanelli Angelo e Bottanelli Giovanni snc
Via Rive n. 7 a Pescarzo di Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710370988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottanelli Angelo e Bottanelli Giovanni snc
Via Rive n. 7 a Pescarzo di Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA ITALIA OGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>10277500152 </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ERINNE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>10277500152 </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ERINNE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA&amp;apos; CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SACCHI PORTA RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI SNC
VIA DELL&amp;apos;AERONAUTICA, 11/A
CURNO (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI SNC
VIA DELL&amp;apos;AERONAUTICA, 11/A
CURNO (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PRATICA CEMENTI ARMATI (DEPOSITO SISMICO) PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA CONVENTO – SECONDO LOTTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNGDN78E28B149R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. TIGNONSINI GIORDANO
Via IV Novembre n° 8 a Esine (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNGDN78E28B149R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. TIGNONSINI GIORDANO
Via IV Novembre n° 8 a Esine (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB29E23F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL BASSO CORSO DEL TORRENTE RE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS)”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGZBTL51H14A816J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>geom. Bortolo Regazzoli
Via Seb. Briscioli n° 7 a Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGZBTL51H14A816J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>geom. Bortolo Regazzoli
Via Seb. Briscioli n° 7 a Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE. PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/09/2018 AL 30/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14057.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7649.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C212340F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DELLO SCARICO FOGNARIO COMUNALE DI SAN ROCCO PER GLI ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432640989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Idrici Valle Camonica Srl
Via Mario Rigamonti n. 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF205EE11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMNITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00325820173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VOTIVA di Mantelli Carlo &amp;amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00325820173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VOTIVA di Mantelli Carlo &amp;amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI BIENNIO 2018/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E17BAD3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  UNITAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>MLLMRC70C25E704S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MELILLO MARCO
Via IV Novembre n. 32
Lovere (BG)</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>MSTNCL79B17L388M</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUSATI NICOLA
via Trento n. 15
Pisogne (BS)</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>MLLMRC70C25E704S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MELILLO MARCO
Via IV Novembre n. 32
Lovere (BG)</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>MSTNCL79B17L388M</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUSATI NICOLA
via Trento n. 15
Pisogne (BS)</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20F5B8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DL INTERVENTO &amp;quot;F&amp;quot; - ACCESSO NORD GALLERIA ARTIFICIALE (ACCORDO DI PROGRAMMA ANAS-COMUNE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>PTNDRA78E01B149J</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCH. DARIO POETINI
VIA NAZIONALE, 32
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>DPDFBA78S08B149M</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCH. FABIO DE PEDRO
VIA CASTAGNETO, 13
25050 PASPARDO (BS)</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>PTNDRA78E01B149J</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCH. DARIO POETINI
VIA NAZIONALE, 32
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>DPDFBA78S08B149M</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCH. FABIO DE PEDRO
VIA CASTAGNETO, 13
25050 PASPARDO (BS)</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC428E61CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL TRATTO IN GALLERIA IN LOC. PIAN DELLE GREPPE NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00513290171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTEDIL SPA
Via Nazionale n. 6 a Niardo (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00513290171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTEDIL SPA
Via Nazionale n. 6 a Niardo (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z632A1AFAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA ALLA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 40° ANNIVERSARIO SITO UNESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301760985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURETEIS SRL UNIPERSONALE - VIA CORSICA N. 99 - 25125 BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301760985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURETEIS SRL UNIPERSONALE - VIA CORSICA N. 99 - 25125 BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582A1256A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.1.2020-31.12.2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00325820173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VOTIVA di Mantelli Carlo &amp;amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00325820173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VOTIVA di Mantelli Carlo &amp;amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13135.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13135.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D29389C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01754270179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01754270179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02869CEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale per danni causati all&amp;apos;Ente con &amp;quot;Colpa lieve&amp;quot; di Amm.ri/Responsabili anno 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2334.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2334.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7636642456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15/07/2018 - 30/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03280040985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA RIGAMONTI, 65
DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03280040985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA RIGAMONTI, 65
DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98660.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D263D4AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI CENTRI LUMINOSI IN VIA SENTIERI E VIA XXV APRILE A CAPO DI PONTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL
VIA BERUTO, 18
20131 MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL
VIA BERUTO, 18
20131 MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1784.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1784.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66254A758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO FINALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA E MINIALLOGGI ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTNND68L27B149S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTI ING. ANTONIO DOMENICO
via Treboldi, 84
25048 Edolo (Bs)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTNND68L27B149S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTI ING. ANTONIO DOMENICO
via Treboldi, 84
25048 Edolo (Bs)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4385.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5922A43EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ TUTTOBIBRA PER ISTITUTI SCOLASTICI E PROROGA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER UTENZE TELEFONICHE BIENNIO 2018 – 2019. PROROGATO AL 30.04.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa
Via Gaetano Negri n. 1
Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa
Via Gaetano Negri n. 1
Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13238.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71212CB3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA BOMBOLE PER IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE “CASA DELL’ACQUA” PER GLI ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03266880123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aqua Europe Srl
Via Grigna n. 40
Rescaldina (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03266880123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aqua Europe Srl
Via Grigna n. 40
Rescaldina (MI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1607BD19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI DI CONFERIMENTO FOGNATURA COMUNALE NEL COLLETTORE CONSORTILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCTLNI52P30L372H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI ING. LINO
VIA DON F. BASSI, 1/A
DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCTLNI52P30L372H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI ING. LINO
VIA DON F. BASSI, 1/A
DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22748.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20706.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A28F6E4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA DI MALGA VERICOLO NEL COMUNE DI CERVENO (DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE), A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI FINE OTTOBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806270985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMENTELLI SRL
Via Sentieri n. 12/B a Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806270985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMENTELLI SRL
Via Sentieri n. 12/B a Capo di Ponte (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18419.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18419.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO &amp;quot;METTI UNA NOTTE UN LIBRO&amp;quot; 40° ANNIVERSARIO SITO UNESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07881770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07881770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE29E7F5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2020/2024 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E29546CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538210986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD BROKER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO ED ACCESSORI GONFALONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51263E8C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE “CASA DELL’ACQUA”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03266880123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aqua Europe Srl
Via Grigna n. 40
Rescaldina (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03266880123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aqua Europe Srl
Via Grigna n. 40
Rescaldina (MI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA REATTIVI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI CAPO DI PONTE PER GLI ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083560171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SRL
Via I° maggio – traversa 1^, n. 20
Ospitaletto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03083560171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SRL
Via I° maggio – traversa 1^, n. 20
Ospitaletto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7638.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5721D8B42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI BIENNIO 2018-2019 A CARICO UTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC0618DFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO INTERVENTO C – 1° LOTTO – STRADA ACCESSO SUD GALLERIA ARTIFICIALE: STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LIMIT - VIA MAZZOLARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNMLE59C23E010S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIOLI ING. EMILIO
VIA MAZZINI, 16
25043 BRENO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNMLE59C23E010S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIOLI ING. EMILIO
VIA MAZZINI, 16
25043 BRENO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39433.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0B5ECFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ASSISTENZA, DIFESA LEGALE E RAPPRESENTANZA ENTE, CAUSA SIGG.RE RUGGERI-MARTINAZZOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486170172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE FONTANA-FERRARI
VIA A. DIAZ, 28
25124 BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486170172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE FONTANA-FERRARI
VIA A. DIAZ, 28
25124 BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4196.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB829A9837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE. PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/09/2019 AL 30/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
VIA MARIO RIGAMONTI 65
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5705.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z172A28B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CIVILE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO &amp;quot;QUOTA B&amp;quot;. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2A1AECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> 	
SPETTACOLO LIBERO ZOO 40° ANNIVERSARIO SITO UNESCO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03963230234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SIGNAPOLA - VIA CIRO POLLINI N. 6 - 37131 VERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03963230234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SIGNAPOLA - VIA CIRO POLLINI N. 6 - 37131 VERONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2295670B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0291E882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE SERVIZIO CIVILE 2020 - QUOTA A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E27AB4B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Abbonamento annuale a &amp;quot;Il Giornale di Brescia&amp;quot; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4222F6768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ PER GLI UFFICI COMUNALI PER ILTRIENNIO 2018 – 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l.
Via dell’Industria n. 23
Malonno (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l.
Via dell’Industria n. 23
Malonno (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1770.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1671.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5621AA8B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI E FORNITURE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI SULL’ACQUEDOTTO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01503930982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONA ERMES
Via Nazionale n. 35
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSTGLM79P20B149V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGEO DI FESTA GIROLAMO
Via Nesso n. 4
25050 SELLERO (BS)
</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZLSN82L08B149G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZA ALESSANDRO
VIA IMAVILLA , 3
25044 CAPO DI PONTE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16614.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2123142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI CAPO DI PONTE CON CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL’ACQUA PER GLI ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083560171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SRL
Via I° maggio – traversa 1^, n. 20
Ospitaletto (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03083560171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SRL
Via I° maggio – traversa 1^, n. 20
Ospitaletto (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0F5B6E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA&amp;apos;, SICUREZZA E COLLAUDO FINALE INTERVENTO &amp;quot;E&amp;quot; - COMPLETAMENTO GALLERIA ARTIFICIALE E AREA IMBOCCO SUD (ACCORDO DI PROGRAMMA ANAS-COMUNE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251120982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB STUDIO CONSULENZA E PROGETTAZIONE ING. MARCO BARERA
VIA PROVINCIALE, 11
BRAONE (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02251120982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB STUDIO CONSULENZA E PROGETTAZIONE ING. MARCO BARERA
VIA PROVINCIALE, 11
BRAONE (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21065.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC29D1507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA ARCHEOLOGICA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL BASSO CORSO DEL TORRENTE RE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS)”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMRC87D12B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Arch. Marco Mottinelli
Via Stretta n° 27 a Gussago (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTMRC87D12B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Arch. Marco Mottinelli
Via Stretta n° 27 a Gussago (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5356.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5356.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5128C625E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ADDETTI AL SEVIZIO A.I.B. – ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919710174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMAO SRL
Via Luigi Galvani n. 4 a San Zeno Naviglio (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919710174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMAO SRL
Via Luigi Galvani n. 4 a San Zeno Naviglio (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D2A1AF3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCERTO CORO HOPE 40° ANNIVERSARIO SITO UNESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025920980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORO HOPE SINGERS - VIA CIMAVILLA N. 16 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025920980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORO HOPE SINGERS - VIA CIMAVILLA N. 16 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z80295674B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RC PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1A291ECFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA PC UFFICIO SINDACO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>02467910986</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MASSIMO COMPUTER DI SQUARATTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>02467910986</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MASSIMO COMPUTER DI SQUARATTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0727CFF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001410174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Capo di Ponte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.APOLLONIO &amp;amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.APOLLONIO &amp;amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>